目 录 |
§1 2014年唐山市国资委收入支出决算批复表 |
§2 2014年唐山市国资委收入决算批复表 |
§3 2014年唐山市国资委支出决算批复表 |
§4 2014年唐山市国资委财政拨款收入支出决算批复表 |
§5 2014年唐山市国资委一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 |
§6 2014年唐山市国资委一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表及公务用车购置数、保有量和国内公务接待批次、人数 |
§7 2014年唐山市国资委政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表及部门决算情况说明、“三公”经费增减变化原因说明 收入支出决算批复表财决批复01表单位:唐山市人民政府国有资产监督管理委员会金额单位:元收入支出项 目行次金 额项 目行次金 额栏次1栏次2一、财政拨款收入110,386,808.00一、一般公共服务支出3161,717.49 其中:政府性基金2二、外交支出32二、上级补助收入3三、国防支出33三、事业收入4四、公共安全支出34四、经营收入5五、教育支出3527,700.00五、附属单位上缴收入6六、科学技术支出36六、其他收入7七、文化体育与传媒支出378八、社会保障和就业支出3824,800.009九、医疗卫生与计划生育支出39656,300.0010十、节能环保支出4011十一、城乡社区支出4112十二、农林水支出4213十三、交通运输支出4314十四、资源勘探信息等支出447,307,552.9815十五、商业服务业等支出4516十六、金融支出4617十七、援助其他地区支出4718十八、国土海洋气象等支出4819十九、住房保障支出49427,997.0020二十、粮油物资储备支出5021二十一、国债还本付息支出5122二十二、其他支出52本年收入合计2310,386,808.00本年支出合计538,506,067.47用事业基金弥补收支差额24结余分配54年初结转和结余25其中:提取职工福利基金55 其中:项目支出结转和结余26 转入事业基金5627年末结转和结余571,880,740.5328 其中:项目支出结转和结余581,108,422.512959合计3010,386,808.00合计6010,386,808.00
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收入决算批复表 | ||||||||||
财决批复02表 | ||||||||||
| 金额单位:元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 10,386,808.00 | 10,386,808.00 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 700,000.00 | 700,000.00 | |||||||
20104 | 发展与改革事务 | 700,000.00 | 700,000.00 | |||||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 700,000.00 | 700,000.00 | |||||||
205 | 教育支出 | 49,500.00 | 49,500.00 | |||||||
20508 | 进修及培训 | 49,500.00 | 49,500.00 | |||||||
2050803 | 培训支出 | 49,500.00 | 49,500.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 228,160.00 | 228,160.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 208,160.00 | 208,160.00 | |||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 208,160.00 | 208,160.00 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 656,300.00 | 656,300.00 | |||||||
21005 | 医疗保障 | 656,300.00 | 656,300.00 | |||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 612,600.00 | 612,600.00 | |||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 43,700.00 | 43,700.00 | |||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 8,324,851.00 | 8,324,851.00 | |||||||
21507 | 国有资产监管 | 8,324,851.00 | 8,324,851.00 | |||||||
2150701 | 行政运行 | 6,475,251.00 | 6,475,251.00 | |||||||
2150702 | 一般行政管理事务 | 1,301,000.00 | 1,301,000.00 | |||||||
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 548,600.00 | 548,600.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 427,997.00 | 427,997.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 427,997.00 | 427,997.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 427,997.00 | 427,997.00 | |||||||
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支出决算批复表 | ||||||||||||||||||
财决批复03表 | ||||||||||||||||||
| 金额单位:元 | |||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
合计 | 8,506,067.47 | 7,557,589.98 | 948,477.49 | |||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 61,717.49 | 61,717.49 | |||||||||||||||
20104 | 发展与改革事务 | 61,717.49 | 61,717.49 | |||||||||||||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 61,717.49 | 61,717.49 | |||||||||||||||
205 | 教育支出 | 27,700.00 | 27,700.00 | |||||||||||||||
20508 | 进修及培训 | 27,700.00 | 27,700.00 | |||||||||||||||
2050803 | 培训支出 | 27,700.00 | 27,700.00 | |||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 24,800.00 | 24,800.00 | |||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||||||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4,800.00 | 4,800.00 | |||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 4,800.00 | 4,800.00 | |||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 656,300.00 | 656,300.00 | |||||||||||||||
21005 | 医疗保障 | 656,300.00 | 656,300.00 | |||||||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 612,600.00 | 612,600.00 | |||||||||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 43,700.00 | 43,700.00 | |||||||||||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 7,307,552.98 | 6,420,792.98 | 886,760.00 | ||||||||||||||
21507 | 国有资产监管 | 7,307,552.98 | 6,420,792.98 | 886,760.00 | ||||||||||||||
2150701 | 行政运行 | 5,949,536.98 | 5,949,536.98 | |||||||||||||||
2150702 | 一般行政管理事务 | 831,000.00 | 831,000.00 | |||||||||||||||
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 527,016.00 | 471,256.00 | 55,760.00 | ||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 427,997.00 | 427,997.00 | |||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 427,997.00 | 427,997.00 | |||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 427,997.00 | 427,997.00 | |||||||||||||||
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财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||
财决批复01表 | |||||||
单位:唐山市人民政府国有资产监督管理委员会 | 金额单位:元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 10,386,808.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 61,717.49 | 61,717.49 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||||
3 | 三、国防支出 | 33 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 27,700.00 | 27,700.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 24,800.00 | 24,800.00 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 656,300.00 | 656,300.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 7,307,552.98 | 7,307,552.98 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 427,997.00 | 427,997.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 51 | |||||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | |||||
23 | 53 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 10,386,808.00 | 本年支出合计 | 54 | 8,506,067.47 | 8,506,067.47 | |
年初结转和结余 | 25 | 年末结转和结余 | 55 | 1,880,740.53 | 1,880,740.53 | ||
一般公共预算财政拨款 | 26 | 56 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 57 | |||||
28 | 58 | ||||||
29 | 59 | ||||||
合计 | 30 | 10,386,808.00 | 合计 | 60 | 10,386,808.00 | 10,386,808.00 | |
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一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
财决批复05表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
员会 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||
合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||
合计 | 10,386,808.00 | 8,329,908.00 | 2,056,900.00 | 8,506,067.47 | 7,557,589.98 | 948,477.49 | 1,880,740.53 | 772,318.02 | 1,108,422.51 | |||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 700,000.00 | 700,000.00 | 61,717.49 | 61,717.49 | 638,282.51 | 638,282.51 | |||||||||||||||||||||||||
20104 | 发展与改革事务 | 700,000.00 | 700,000.00 | 61,717.49 | 61,717.49 | 638,282.51 | 638,282.51 | |||||||||||||||||||||||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 700,000.00 | 700,000.00 | 61,717.49 | 61,717.49 | 638,282.51 | 638,282.51 | |||||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 49,500.00 | 49,500.00 | 27,700.00 | 27,700.00 | 21,800.00 | 21,800.00 | |||||||||||||||||||||||||
20508 | 进修及培训 | 49,500.00 | 49,500.00 | 27,700.00 | 27,700.00 | 21,800.00 | 21,800.00 | |||||||||||||||||||||||||
2050803 | 培训支出 | 49,500.00 | 49,500.00 | 27,700.00 | 27,700.00 | 21,800.00 | 21,800.00 | |||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 228,160.00 | 228,160.00 | 24,800.00 | 24,800.00 | 203,360.00 | 203,360.00 | |||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 208,160.00 | 208,160.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 203,360.00 | 203,360.00 | |||||||||||||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 208,160.00 | 208,160.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 203,360.00 | 203,360.00 | |||||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 656,300.00 | 656,300.00 | 656,300.00 | 656,300.00 | |||||||||||||||||||||||||||
21005 | 医疗保障 | 656,300.00 | 656,300.00 | 656,300.00 | 656,300.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 612,600.00 | 612,600.00 | 612,600.00 | 612,600.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 43,700.00 | 43,700.00 | 43,700.00 | 43,700.00 | |||||||||||||||||||||||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 8,324,851.00 | 6,967,951.00 | 1,356,900.00 | 7,307,552.98 | 6,420,792.98 | 886,760.00 | 1,017,298.02 | 547,158.02 | 470,140.00 | ||||||||||||||||||||||
21507 | 国有资产监管 | 8,324,851.00 | 6,967,951.00 | 1,356,900.00 | 7,307,552.98 | 6,420,792.98 | 886,760.00 | 1,017,298.02 | 547,158.02 | 470,140.00 | ||||||||||||||||||||||
2150701 | 行政运行 | 6,475,251.00 | 6,475,251.00 | 5,949,536.98 | 5,949,536.98 | 525,714.02 | 525,714.02 | |||||||||||||||||||||||||
2150702 | 一般行政管理事务 | 1,301,000.00 | 1,301,000.00 | 831,000.00 | 831,000.00 | 470,000.00 | 470,000.00 | |||||||||||||||||||||||||
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 548,600.00 | 492,700.00 | 55,900.00 | 527,016.00 | 471,256.00 | 55,760.00 | 21,584.00 | 21,444.00 | 140.00 | ||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 427,997.00 | 427,997.00 | 427,997.00 | 427,997.00 | |||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 427,997.00 | 427,997.00 | 427,997.00 | 427,997.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 427,997.00 | 427,997.00 | 427,997.00 | 427,997.00 | |||||||||||||||||||||||||||
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
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| 财决批复06表 |
部门: |
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| 单位:万元 |
2014年度预算数 | 2014年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
144.43 |
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| 139.6 | 4.83 | 43.55 |
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| 43 | 0.55 |
注:2014年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出 本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待3批次,45人次,共0.55万元。 本年度本单位未购置公务用车,截至2014年底公务用车保有量为10台。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 财决批复07表部门: 金额单位:万元科目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余小计基本支出项目支出类款项栏次123456合计 注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。 2.本表批复到项级科目。 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 因本单位无政府性基金预算财政拨款收入,故该表无数据。 唐山市国资委2014年部门决算说明 2014年唐山市国资委财政补助收入合计10386808元,其中其他一般公共服务支出拨入700000元;教育支出拨入49500元;社会保障和就业支出拨入228160元;医疗卫生与计划生育支出拨入656300元;资源勘探信息等支出拨入8324851元;住房保障支出拨入427997元。 本年度本单位支出合计8506067.47元,其中一般公共服务支出61717.49元;教育支出27700元;社会保障和就业支出24800元;医疗卫生与计划生育支出656300元;资源勘探信息等支出7307552.98元;住房保障支出427997元。 本年度本单位年末结转和结余1880740.53元,其中项目支出结转和结余1108422.51元。
唐山市人民政府国有资产监督管理委员会“三公”经费增减变化原因说明
一、因公出国出境费:此项无数额,没有增减变化。 二、公务用车运行维护费:本单位2014年度公务用车购置及运行费为43万元,无车辆购置费,比2013年度该项目费用减少21.59万元;2013年度公务用车购置及运行费为64.59万元,其中车辆购置费为35.96万元,运行维护费为28.63万元。减少原因为2013年包含车辆购置费。 三、公务接待费:2014年公务接待费0.55万元;2013年公务接待费0.47万元。 增长原因为公务接待标准略有提高。 |
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